La page Rapport d'audit du fournisseur répertorie les modifications (création, activation et inactivation) apportées aux produits du fournisseur et indique si les modifications ont été apportées par un utilisateur CLEARVIEW ou le fournisseur.

POUR GÉNÉRER UN RAPPORT D'AUDIT DU FOURNISSEUR :

  1. Sélectionnez le Regroupement* et le Restaurant dans la ou les listes déroulantes.

  2. Sélectionnez la Période dans la liste déroulante.

  3. Sélectionnez les détails de la période parmi les options disponibles.

  4. Sélectionnez le Fournisseur dans la liste déroulante si nécessaire.

  5. Cliquez sur le bouton Aller.

Lorsque le rapport est ouvert via la page Mettre à jour le bon de commande, les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. seront automatiquement définis pour vous montrer les modifications depuis la dernière commande d'achat pour le fournisseur a été créé .

Les informations suivantes sont affichées sur la page :

Liens de rapport :

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.